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Factura de venta

Ingrese a Menú Movimientos, opción Factura de venta.

 

Numero: Éste número va acompañado del código que le haya asignado a la factura de venta en el catálogo de tipo de comprobantes. Café asigna éste número de manera consecutiva.

Fecha: Digitar la fecha en que realiza la transacción. mm/dd/aa

Cliente: Escoger de la lista, el cliente a quién se le va a generar la factura, o digitar el número del Nit o cédula si lo conoce. Si el Nit o cédula no está registrado, café le da la posibilidad de crearlo inmediatamente.

Vendedor: Esta casilla se llena automáticamente, teniendo en cuenta el cliente seleccionado. Se puede modificar el vendedor seleccionándolo de la lista.

Detalle: Digitar una breve descripción acerca de la Factura de venta. 

Zona: Si ha creado zonas, seleccionar de la lista, la zona que corresponda.

Precios: Definir el precio, si es de contado o por días.

Bodega: Elegir la bodega de la cual se van a sustraer los artículos que se van a vender.

F.Pago: Seleccionar la forma de pago para la factura de venta.

 

Ficha Inventarios/Servicios:

 

Ficha Otros conceptos:

 

Ficha Otros:

 

Se debe seleccionar un tercero para habilitar este botón, después se puede ver las obligaciones pendientes de ese tercero con fecha, valor, saldo, Iva entre otras.
Se debe seleccionar un artículo para habilitar este botón, después se puede analizar las ventas de esa referencia.
Permite seleccionar la ruta para guardar la información.
Busca los kits que ya se han armado previamente.